Mudanças entre as edições de "Versão 1.8.0.535 Base Condomínio"
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Edição das 14h36min de 5 de julho de 2019
Índice
Índice
Notas
Documentação da versão 1.8.0.535 em construção.
Implementações
Débito Automático para Conta Própria
- <TT254933> Implementados novos controles para a operação de Débito Automático também para Condomínios com Tipo de Administração Conta Própria.
Outras
- <TT253606> Adaptada a aplicação do Parâmetro 441 – Rec Venc. Déb Auto (Tabelas Gerais > Informações > Parâmetro), para considerar também a quantidade de dias para a verificação dos vencimentos válidos para o agendamento de Débito Automático.
Correções
- <TT243954> Corrigido o fechamento do Relatório de Movimento de Contas (Relatórios > Outros > Movimento de Contas), porque dependendo da quantidade de lançamentos estava cortando o valor da quantidade de lançamentos.
- <TT253023> Corrigido o Registro de Cobrança para o Banco Sicredi (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro), pois ao cancelar a emissão o sistema estava gerando um novo número de controle, porém ao enviar para registro mandava o mesmo número enviado anteriormente, gerando erro de nosso número duplicado.
- <TT253845> Corrigido o Controle de Registro da CEF (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro), pois o arquivo de cancelamento ( 0000CC ) estava inserindo a ocorrência errada na posição 109 a 110.
- <TT253972> Ajustado o Contas a Pagar Eletrônico para o Banco Safra no Layout 400 posições (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo) para enviar dígito da conta corrente na modalidade depósito.
- <TT253308> Corrigido o Controle de Registro para Débito Automático (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro), pois ao gerar o cancelamento o sistema não estava considerando a data e o valor original que o agendamento foi gerado.
O ajuste só terá efeito para agendamentos feitos a partir dessa versão. |
- <TT254926> Ainda com relação ao Débito Automático foi ajustada a montagem do arquivo que estava gerando sem o cabeçalho, por falta do campo convênio para o Banco do Brasil.
- <TT255899> Ajustada a Aba Impostos do Lançamento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento / Aba Impostos) para não bloquear a alteração do tipo de serviço na retenção de INSS/PJ.
- <TT255546> Corrigida a Tela de Atendimento (Administração > Tela de Atendimento), pois ao abrir a tela com a resolução 1366x768, ao clicar na barra de rolagem, o sistema fechava.
- <TT255578> Corrigido o Relatório de Tarifas de Contas a Pagar Eletrônico (Relatório > Outros > Lançamento de Tarifas de Contas a Pagar Eletrônico), pois emitir o relatório, o sistema apresentava erro na tela.
- <TT254693> Corrigida a performance do Filtro SECOVI, pois o processo de importação estava muito lento.
- <TT250818> Corrigida a montagem dos campos Nosso Número e Código de Barras para o Registro de Cobrança do Banco SAFRA (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro).
- <TT255321> Corrigido o campo Finalidade de Pagamento para o Contas a Pagar Eletrônico do Banco Bradesco Layout Multipag (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo), pois não estava identificando os valores CC e PP para tipo de conta corrente.
- <TT256067> Corrigido o Relatório de Remessa Eletrônica de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo / Botão Relatório), pois ao filtrar e gerar o arquivo, o relatório continuava informando todos os lançamentos da grid.
- <TT256459> Corrigido os Cálculos Diversos (Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos), pois o sistema não estava efetuando o cálculo da Despesa de Cobrança para boletos baixados manualmente e vinculados ao caixa.