Mudanças entre as edições de "Versão 1.8.0.553 Base Locação"
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+ | A opção ''Todos os registros do recibo'' permite que taxa seja calculada sobre todos os registros gerados para o mesmo recibo, no caso de cancelamento e reemissão de um mesmo recibo a taxa será calculada duas vezes. Sempre condicionada ao fato do registro ter sido gerado. | ||
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+ | :<TT235619> Implementadas as opções de ordenação ''Nº de Cts a Pagar'', ''Código Proprietário'' e ''Nome Proprietário'' no '''Relatório de Baixa de Arquivo Eletrônico'''(Financeiro > Contas a Pagar > Baixa de Arquivo Eletrônico). | ||
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+ | :<TT237442> Implementada a '''Geração de Contas a Pagar Eletrônico''' (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo) para o '''Banco SICOB'''. | ||
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+ | :<TT241153> Implementada a '''Geração de Cobrança Registrada''' para o '''Banco BANESTES''' (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro). | ||
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+ | :<TT201345> Implementada a crítica que torna obrigatório o preenchimento da ''Data de Saída'' ao ''Inativar'' um '''Contrato de Locação''' (Admin. De Locação > Contrato de Locação). | ||
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+ | :<TT239090> Implementada a informação ''Tipo de Pagamento'' no relatório '''Extrato de C/C''' (Relatórios > Financeiros > Conta Corrente / Extrato de C/C). | ||
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:<TT209509> Corrigido o '''Lançamento de Remessa''' (Financeiro > Funções Diversas > Remessa), pois quando efetuava o lançamento em ''Contas a Pagar'' na forma de pagamento ''Dinheiro'' o sistema estava criando o voucher e vinculando-o ao banco, ocasionando erro de sincronismo no ''Base Financeiro''. | :<TT209509> Corrigido o '''Lançamento de Remessa''' (Financeiro > Funções Diversas > Remessa), pois quando efetuava o lançamento em ''Contas a Pagar'' na forma de pagamento ''Dinheiro'' o sistema estava criando o voucher e vinculando-o ao banco, ocasionando erro de sincronismo no ''Base Financeiro''. | ||
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+ | :<TT241003> Corrigido o relatório de '''Devedores com Reajuste''' (Relatórios > Financeiros > Contas a Receber > Devedores > Devedores com Reajuste), pois ao tentar filtrar por ''Tipo de Fiança'', o sistema exibia todos os imóveis com todos os tipos de fiança. | ||
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+ | :<TT241078> Ajustada a '''Carta de Quitação''' (Relatórios > Financeiros > Contas a Receber > Carta de Quitação), pois não estava colocando o separador no campo data de pagamento. | ||
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+ | :<TT241448> Corrigido o '''Cálculo de IRRF''' no '''Lançamento de Recibo''' (Financeiro > Contas a Receber > Recibo), pois quando alterava o valor do aluguel o sistema não estava recalculando o IRRF. | ||
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+ | :<TT242214> Corrigida a '''Baixa Direta''' (Financeiro > Contas a Pagar > Baixa Direta), pois o sistema não estava levando em consideração os valores dos desmembramentos ao somar os lançamentos na tela. | ||
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+ | :<TT242966> Corrigido o '''Relatório de Tx. Administração/ISS''' (Relatórios > Financeiros > Conta Corrente > Tx. Adm / ISS), pois quando tinha uma devolução de taxa o sistema estava somando ao invés de abater do resultado. | ||
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+ | :<TT244465> Corrigido o '''Relatório de Saldo Disponível''' (Relatórios > Outros > Saldo Disponível), pois o relatório não estava agrupando os saldos de proprietários por gerente. | ||
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+ | :<TT244471> <TT245970> Corrigido o '''Lançamento de Contas a Pagar''' (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), pois ao desmarcar o repasse de um desmembramento, o sistema não estava calculando corretamente o valor total a ser repassado para o boleto do locatário. | ||
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+ | :<TT244583> Corrigido o '''Assistente de Geração de Arquivo''' (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico / Assistente de Geração de Arquivo), pois no relatório gerado pelo assistente de Conta a Pagar Eletrônico, o sistema estava agrupando os lançamentos de um proprietário dentro de outro sem nenhuma associação. | ||
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+ | :<TT246598> Corrigida a '''Geração de Recibo''' (Financeiro > Contas a Receber > Geração de Recibo), pois ao acessar a tela marcando a opção ''Importar Lanctos CC'', o sistema estava apresentando mensagem de erro. | ||
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+ | :<TT247151> Corrigido o relatório de '''Devedores com Reajuste''' (Financeiro > Devedores > Devedores com Reajuste), pois ao filtrar por ''Imóveis Ativos'' ou ''Contrato de Locação Ativo'', o sistema estava informando também os inativos. | ||
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+ | :<TT247356> Corrigida a '''Geração de Recibo''' (Financeiro > Contas a Receber > Geração de Recibo), pois ao efetuar a geração por mais de uma vez para o mesmo imóvel, os Serviços do Contrato de Locação estavam sendo duplicados dentro do mesmo boleto com referências diferentes. | ||
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+ | :<TT249134> Corrigida a geração de '''Contas a Pagar Eletrônico''' para o '''Banco SANTANDER''' (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico / Assistente de Geração de Arquivo), porque com erro na formatação do registro ao gerar pagamentos do tipo ''DARF Simples''. | ||
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Edição atual tal como às 20h01min de 10 de abril de 2019
Índice
Notas
Documentação da versão 1.8.0.553.
Implementações
- <TT240401> Implementadas opções para cobrar a Tarifa de Cobrança sobre os recibos registrados (Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos).
Com essa opção passa a ser possível cobrar a Tarifa de Cobrança para recibos emitidos, contudo a tarifa será calculada somente sobre recibos em que o registro de cobrança tenha sido gerado. A opção Todos os registros do recibo permite que taxa seja calculada sobre todos os registros gerados para o mesmo recibo, no caso de cancelamento e reemissão de um mesmo recibo a taxa será calculada duas vezes. Sempre condicionada ao fato do registro ter sido gerado. |
- <TT200082> Inserido o campo Dia do Vencimento na tela de Geração de Recibo Para Proprietário (Financeiro > Contas a Receber > Geração Recibo Proprietário).
- Quando preenchido com valor maior que zero o sistema irá gerar todos os recibos com o vencimento digitado na tela, independente do vencimento estipulado no cadastro.
Outras
- <TT235619> Implementadas as opções de ordenação Nº de Cts a Pagar, Código Proprietário e Nome Proprietário no Relatório de Baixa de Arquivo Eletrônico(Financeiro > Contas a Pagar > Baixa de Arquivo Eletrônico).
- <TT237442> Implementada a Geração de Contas a Pagar Eletrônico (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo) para o Banco SICOB.
- <TT241153> Implementada a Geração de Cobrança Registrada para o Banco BANESTES (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro).
- <TT201345> Implementada a crítica que torna obrigatório o preenchimento da Data de Saída ao Inativar um Contrato de Locação (Admin. De Locação > Contrato de Locação).
- <TT239090> Implementada a informação Tipo de Pagamento no relatório Extrato de C/C (Relatórios > Financeiros > Conta Corrente / Extrato de C/C).
Correções
- <TT209509> Corrigido o Lançamento de Remessa (Financeiro > Funções Diversas > Remessa), pois quando efetuava o lançamento em Contas a Pagar na forma de pagamento Dinheiro o sistema estava criando o voucher e vinculando-o ao banco, ocasionando erro de sincronismo no Base Financeiro.
- <TT241003> Corrigido o relatório de Devedores com Reajuste (Relatórios > Financeiros > Contas a Receber > Devedores > Devedores com Reajuste), pois ao tentar filtrar por Tipo de Fiança, o sistema exibia todos os imóveis com todos os tipos de fiança.
- <TT241078> Ajustada a Carta de Quitação (Relatórios > Financeiros > Contas a Receber > Carta de Quitação), pois não estava colocando o separador no campo data de pagamento.
- <TT241448> Corrigido o Cálculo de IRRF no Lançamento de Recibo (Financeiro > Contas a Receber > Recibo), pois quando alterava o valor do aluguel o sistema não estava recalculando o IRRF.
- <TT242214> Corrigida a Baixa Direta (Financeiro > Contas a Pagar > Baixa Direta), pois o sistema não estava levando em consideração os valores dos desmembramentos ao somar os lançamentos na tela.
- <TT242966> Corrigido o Relatório de Tx. Administração/ISS (Relatórios > Financeiros > Conta Corrente > Tx. Adm / ISS), pois quando tinha uma devolução de taxa o sistema estava somando ao invés de abater do resultado.
- <TT244465> Corrigido o Relatório de Saldo Disponível (Relatórios > Outros > Saldo Disponível), pois o relatório não estava agrupando os saldos de proprietários por gerente.
- <TT244471> <TT245970> Corrigido o Lançamento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), pois ao desmarcar o repasse de um desmembramento, o sistema não estava calculando corretamente o valor total a ser repassado para o boleto do locatário.
- <TT244583> Corrigido o Assistente de Geração de Arquivo (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico / Assistente de Geração de Arquivo), pois no relatório gerado pelo assistente de Conta a Pagar Eletrônico, o sistema estava agrupando os lançamentos de um proprietário dentro de outro sem nenhuma associação.
- <TT246598> Corrigida a Geração de Recibo (Financeiro > Contas a Receber > Geração de Recibo), pois ao acessar a tela marcando a opção Importar Lanctos CC, o sistema estava apresentando mensagem de erro.
- <TT247151> Corrigido o relatório de Devedores com Reajuste (Financeiro > Devedores > Devedores com Reajuste), pois ao filtrar por Imóveis Ativos ou Contrato de Locação Ativo, o sistema estava informando também os inativos.
- <TT247356> Corrigida a Geração de Recibo (Financeiro > Contas a Receber > Geração de Recibo), pois ao efetuar a geração por mais de uma vez para o mesmo imóvel, os Serviços do Contrato de Locação estavam sendo duplicados dentro do mesmo boleto com referências diferentes.
- <TT249134> Corrigida a geração de Contas a Pagar Eletrônico para o Banco SANTANDER (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico / Assistente de Geração de Arquivo), porque com erro na formatação do registro ao gerar pagamentos do tipo DARF Simples.