Mudanças entre as edições de "Controle de Avisos"
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:O '''Controle de Avisos''' permite configurar mensagens de alerta que serão exibidas para os usuários nos '''Lançamentos de Contas a Pagar''' e '''Conta Corrente'''. | :O '''Controle de Avisos''' permite configurar mensagens de alerta que serão exibidas para os usuários nos '''Lançamentos de Contas a Pagar''' e '''Conta Corrente'''. | ||
− | :As mensagens de alerta poderão ser criadas com o '''escopo de bloqueio''' dando um tratamento diferenciado no momento do lançamento | + | :As mensagens de alerta poderão ser criadas com o '''escopo de aplicação (Contas a Pagar e/ou Conta Corrente)''' e configuração de '''bloqueio''', dando um tratamento diferenciado conforme o escopo no momento do lançamento. |
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+ | '''Essa funcionalidade não está disponível para a versão '''Base Condomínio UNO'''.''' | ||
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===Procedimentos=== | ===Procedimentos=== | ||
− | ====Cadastrando os Avisos (Administração > | + | :Boa parte dos controles consiste no cadastramento e configuração adequada dos avisos com seu escopo de aplicação e nível de bloqueio. |
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::* '''Fornecedor''' - Avisos emitidos em lançamentos para um determinado fornecedor. | ::* '''Fornecedor''' - Avisos emitidos em lançamentos para um determinado fornecedor. | ||
::* '''Grupo de Saldo/Conta''' - Avisos emitidos em lançamentos para um determinado grupo de saldo e conta. | ::* '''Grupo de Saldo/Conta''' - Avisos emitidos em lançamentos para um determinado grupo de saldo e conta. | ||
− | ::* '''Empresa''' - Avisos genéricos da empresa. | + | ::* '''Empresa''' - Avisos '''genéricos''' da empresa. |
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− | : | + | : O período compreendido entre as '''Datas de Vigência''' inicial e final determina a faixa de data em que o aviso estará ativo, sempre comparadas com a data em que a operação está sendo realizada independente da data do lançamento. Caso a data final não seja informada o aviso será aplicado sem prazo para expiração, contudo a data inicial sempre será obrigatória. |
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+ | [[Arquivo:Controle_Avisos_12.jpg|center]] | ||
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+ | =====Escopo de Lançamento===== | ||
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+ | :O escopo de lançamento determina para que parte do sistema o aviso ou bloqueio estará ativo. | ||
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+ | :Para cada aviso poderão ser selecionados '''até dois escopos de lançamento''': '''Contas a Pagar''' e '''Conta Corrente'''. | ||
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+ | =====Escopo de Avisos e Bloqueios===== | ||
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+ | :O escopo de aviso determina as regras que serão aplicadas para definir um aviso ou bloqueio de uma determinada operação. | ||
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+ | :Sempre serão exibidos avisos na tela, porém, de acordo com o escopo a operação poderá ser bloqueada no sistema. Os escopos são: | ||
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+ | :* '''Não Bloqueado''': Nesse caso o aviso é exibido na tela porém a operação é permitida. | ||
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+ | :* '''Bloqueado''': Nesse caso além a exibição do aviso a operação será bloqueada para o usuário | ||
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| style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"| | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"| | ||
− | '''Ao marcar a opção ''' | + | '''Ao marcar a opção '''Bloqueado''', além dos avisos que serão exibidos em tela, o respectivo lançamento de contas a pagar será '''desautorizado''' e terá a sua liberação do seu pagamento condicionada à uma ou mais autorizações que deverá ser feita através dos procedimentos de autorização já existentes no sistema.''' |
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+ | '''Atenção!!! Lançamentos bloqueados no escopo de conta corrente não poderão ser realizados.''' | ||
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− | : O | + | :*'''Variação''': O escopo de variação permite determinar regras para apuração e comparação de valores padrão, permitindo estipular faixas de variação por percentual para exibir avisos ou bloquear determinados lançamentos. |
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+ | ::Quando o escopo do aviso for por '''Variação''' deverão ser estipuladas as regras que serão aplicadas de acordo com os campos abaixo: | ||
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+ | :*'''Regra''': Determina a regra que será aplicado para apurar o valor padrão com as opções ('''Média do Ano''', '''Média do Mês''', '''Média do Semestre''', '''Ultimo Valor''' e '''Valor Fixo'''). | ||
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+ | {| style="border-spacing:0;width:100%;" | ||
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+ | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"| | ||
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+ | O valor apurado por '''Média''' será a soma total dos valores lançados dividida pela quantidade de lançamentos realizados, de acordo com o período estipulado (Ano, Mês ou Semestre). | ||
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+ | A regra de '''Ultimo Valor''' corresponderá ao ultimo lançamento feito no mês anterior ao lançamento atual. | ||
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+ | Para a regra de '''Valor Fixo''' o valor padrão deverá ser informado no campo valor. | ||
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+ | Conforme veremos mais adiante, o espoco por variação permitirá emitir o '''Relatório de Contas a Pagar por Fornecedor''', onde também poderão ser exibidas as críticas de acordo com os critérios de variação. | ||
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+ | ::*'''(%) Aviso''': Percentual de variação que será aplicado sobre o valor padrão e determinará o limite aceitável para a exibição de avisos. | ||
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+ | ::*'''(%) Bloqueio''': Percentual de variação que será aplicado sobre o valor padrão e determinará o limite aceitável para o bloqueio do lançamento. | ||
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+ | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"| | ||
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+ | '''O bloqueio por variação respeita as mesmas regras do bloqueio simples, mencionadas acima em que o contas a pagar será '''desautorizado''' e o conta corrente será terminantemente bloqueado.''' | ||
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+ | '''É importante notar também que os campos '''Fornecedor''' e '''Número de Matrícula''' também são considerados na regra de apuração de valores tanto em contas a pagar quanto em conta corrente, ou seja, a apuração dos valores ficará restrita à eles, pois, só serão totalizados os lançamento com o mesmo fornecedor e número de matricula ou os lançamentos que não tiverem número de matricula no caso do número não ser informado.''' | ||
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+ | ::*'''Valor''': Valor que deverá ser estipulado como padrão quando a regra do tipo '''Valor Fixo'''. | ||
: Então, tomando como parâmetros as informações acima teremos: | : Então, tomando como parâmetros as informações acima teremos: | ||
− | :: De acordo com o exemplo da imagem | + | :: De acordo com o exemplo da imagem abaixo, a mensagem será exibida a partir do dia 12/05/2017 toda a vez que for feito um lançamento em contas a pagar ou conta corrente para a conta Elevadores. |
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− | :: | + | :: Já a imagem abaixo sugere um bloqueio de pagamentos e lançamentos em conta corrente para o fornecedor '''ENTIDADE :30'''. |
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+ | :: No caso de controle por variação, o exemplo abaixo sugere um aviso toda a vez em que o valor lançado ultrapassar 10% e um bloqueio toda a vez em que o valor ultrapassar 50% sobre o valor padrão de '''Energia Elétrica''' apurado sobre a '''Média do Ano''' | ||
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+ | :*'''Condição''': Esse escopo permite duas situações para o aviso ou bloqueio do respectivo lançamento. | ||
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+ | ::*'''Funcionário Ativo''': Se o fornecedor identificado no respectivo lançamento for funcionário cadastrado e ativo no condomínio o sistema aplicará a regra, seja de bloqueio ou somente aviso. | ||
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+ | ::*'''Vencidos''': Se o vencimento for menor a data corrente do lançamento o sistema aplicará a regra, seja de bloqueio ou somente aviso. | ||
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+ | ::*'''Código de Barras''': Se o valor do contas a pagar não estiver em conformidade com o código de barras identificado no lançamento. | ||
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+ | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"| | ||
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+ | '''Para a aplicação do escopo na condição de '''Funcionário Ativo''' o sistema irá confrontar o fornecedor com o '''Cadastro de Empregados''' do condomínio (Administração > Condomínio / Botão Empregados).''' | ||
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+ | '''O fornecedor deverá estar cadastrado como empregado para o condomínio e com '''status ativo''', conforme o exemplo da imagem abaixo.''' | ||
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====Avisos Exibidos em Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento)==== | ====Avisos Exibidos em Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento)==== | ||
− | + | : Os avisos serão exibidos ao salvar os lançamentos de contas a pagar, conforme o exemplo abaixo: | |
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− | + | [[Arquivo:Controle_Avisos_04.jpg|center]] | |
− | + | : No caso de dois ou mais avisos para o mesmo lançamentos, eles serão exibidos na mesma janela. | |
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:Controle_Avisos_05.jpg|center]] |
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| style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"| | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"| | ||
− | ''' | + | '''As mensagens de aviso com '''texto em vermelho''' indicam que também foi adotado o escopo de bloqueio, nesse caso o lançamento de contas a pagar poderá ser feito porém o seu pagamento estará condicionado à autorização que deverá ser feita por um usuário devidamente capacitado para essa tarefa (Ex. Chefe de Setor, Gerente, Administrador do Sistema, etc.), conforme veremos a seguir.''' |
− | ''' | + | '''Observe o campo '''Autorizado''' na imagem acima, ao salvar o lançamento com aviso no escopo de '''Bloqueio''' ele estará desmarcado.''' |
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+ | ====Autorização do Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Autorização)==== | ||
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+ | : Os lançamentos de contas a pagar dependem do status de autorizado para que todo o fluxo de pagamento seja realizado no sistema, porém, o processo de autorização do contas a pagar requer a adoção de alguns procedimentos: | ||
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+ | ::*Configuração do [[Parâmetro 100 - Autorizações|'''Parâmetro 100 - Autorizações''']] (Tabelas Gerais > Informações > Parâmetros) | ||
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+ | [[Arquivo:Controle_Avisos_06.jpg|center]] | ||
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+ | :: Esse parâmetro determina a quantidade de autorizações necessárias para que o lançamento de contas a pagar esteja liberado para pagamento. | ||
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| style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"| | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"| | ||
+ | Mesmo que o valor do parâmetro seja igual a zero, o sistema exigirá pelo menos uma autorização para a liberação do pagamento. | ||
− | O | + | Caso a quantidade de autorizações seja configurada com o valor maior que um, o mesmo lançamento deverá ser autorizado por usuários diferentes. |
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+ | ::*Configuração dos usuários para autorização (Tabelas Gerais > Principais > Autorizações) | ||
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+ | ::Nesse cadastro deverá ser informado os funcionários que poderão realizar a autorização do contas a pagar. | ||
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+ | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"| | ||
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+ | '''A marcação da opção '''Autorização por Conta''' permitirá que o funcionário autorize somente pagamentos de condomínios em que ele for gerente.''' | ||
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+ | '''O vínculo do funcionário com o usuário no sistema deverá ser feito no cadastro da entidade, onde deverá ser informado o '''nome de logon de acesso ao sistema''' em dados complementares.''' | ||
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+ | ::Nessa tela poderão ser filtrados todos os lançamentos pendentes de autorização, ela também poderá ser feita individualmente através do botão "Autorização" do lançamento de contas a pagar conforme o exemplo abaixo. | ||
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+ | [[Arquivo:Controle_Avisos_09.jpg|center]] | ||
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+ | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"| | ||
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+ | '''Somente funcionários devidamente configurados no cadastro de autorizações (Tabelas Gerais > Principais > Autorizações) poderão realizar esse procedimento.''' | ||
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+ | '''Depois de autorizado, se algum lançamento de contas a pagar sofrer alterações que gerem novo aviso com escopo de bloqueio, o processo de autorização deverá ser realizado novamente.''' | ||
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+ | '''Os lançamentos de contas a pagar que não estiverem devidamente autorizados estarão automaticamente bloqueados para os demais procedimentos de pagamento (criação de voucher, emissão de cheque, pagamento eletrônico, etc.).''' | ||
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+ | ====Avisos Exibidos em Conta Corrente (Financeiro > Conta Corrente)==== | ||
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+ | : Conforme mencionado inicialmente, o controle de avisos também pode ser ativado para lançamentos em conta corrente condicionado ao seu escopo de cadastro. | ||
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+ | '''A plicação do '''bloqueio''' também se aplica para os lançamentos em conta corrente, com a mesma característica quanto ao texto da mensagem em vermelho.''' | ||
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+ | '''Porém, nesse escopo de lançamento a natureza do lançamento não será considerada (crédito ou débito) e a inclusão/alteração não será aceita com o lançamento sendo descartado.'''' | ||
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+ | '''A alteração de um lançamento de conta corrente para um quadro que se encaixe na aplicação de '''bloqueio'''.''' | ||
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+ | '''O bloqueio do lançamento em conta corrente só terá validade se o respectivo lançamento não for proveniente de baixa de recibo ou contas a pagar, mesmo assim os avisos serão exibidos.''' | ||
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+ | ====Consultando o LOG de Avisos (Administração > Controle de Avisos)==== | ||
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+ | :O controle de avisos permite uma auditoria dos avisos emitidos para os usuários, através da aba '''Logs''' poderão ser feitas consultas por período e funcionário onde serão listadas as datas, funcionários que receberam o aviso, escopo e número do respectivo registro de acordo com o escopo. | ||
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+ | [[Arquivo:Controle_Avisos_11.jpg|center]] | ||
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+ | ====Apuração da variação de valores (Relatórios > Financeiros > Contas a Pagar > Por Fornecedor)==== | ||
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+ | :Com a possibilidade de apurar a variação de valores por períodos para a emissão de avisos, foi adicionada a opção '''Apurar Resumo de Variação''' no '''Relatório de Contas a Pagar por Fornecedor'''. | ||
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+ | [[Arquivo:Controle_Avisos_14.jpg|center]] | ||
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+ | :Essa opção permite aplicar as regras de aviso por variação sobre os valores lançados em contas a pagar, exibindo os avisos no relatório. | ||
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+ | :O exemplo abaixo demonstra o resultado da aplicação de uma regra de variação para a conta '''Energia Elétrica'''. | ||
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+ | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"| | ||
+ | O relatório pode ser emitido independente do lançamento estar em aberto ou baixado e em períodos distintos. | ||
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[[:Categoria:Tutoriais Base Condomínio|Funcionalidades Base Condomínio]] | [[:Categoria:Tutoriais Base Condomínio|Funcionalidades Base Condomínio]] |
Edição atual tal como às 12h07min de 6 de agosto de 2018
Índice
- 1 Controle de Avisos
- 1.1 Visão Geral
- 1.2 Procedimentos
- 1.2.1 Cadastrando os Avisos (Administração > Cadastro de Avisos)
- 1.2.2 Avisos Exibidos em Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento)
- 1.2.3 Autorização do Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Autorização)
- 1.2.4 Avisos Exibidos em Conta Corrente (Financeiro > Conta Corrente)
- 1.2.5 Consultando o LOG de Avisos (Administração > Controle de Avisos)
- 1.2.6 Apuração da variação de valores (Relatórios > Financeiros > Contas a Pagar > Por Fornecedor)
Controle de Avisos
Visão Geral
- O Controle de Avisos permite configurar mensagens de alerta que serão exibidas para os usuários nos Lançamentos de Contas a Pagar e Conta Corrente.
- As mensagens de alerta poderão ser criadas com o escopo de aplicação (Contas a Pagar e/ou Conta Corrente) e configuração de bloqueio, dando um tratamento diferenciado conforme o escopo no momento do lançamento.
Essa funcionalidade não está disponível para a versão Base Condomínio UNO. |
Procedimentos
- Boa parte dos controles consiste no cadastramento e configuração adequada dos avisos com seu escopo de aplicação e nível de bloqueio.
Cadastrando os Avisos (Administração > Cadastro de Avisos)
- Os avisos possuem quatro níveis de verificação:
- Condomínio - Avisos emitidos em lançamentos para um determinado condomínio.
- Fornecedor - Avisos emitidos em lançamentos para um determinado fornecedor.
- Grupo de Saldo/Conta - Avisos emitidos em lançamentos para um determinado grupo de saldo e conta.
- Empresa - Avisos genéricos da empresa.
Para que o aviso seja genérico basta cadastra-lo sem informar os demais níveis de verificação. |
- O período compreendido entre as Datas de Vigência inicial e final determina a faixa de data em que o aviso estará ativo, sempre comparadas com a data em que a operação está sendo realizada independente da data do lançamento. Caso a data final não seja informada o aviso será aplicado sem prazo para expiração, contudo a data inicial sempre será obrigatória.
Escopo de Lançamento
- O escopo de lançamento determina para que parte do sistema o aviso ou bloqueio estará ativo.
- Para cada aviso poderão ser selecionados até dois escopos de lançamento: Contas a Pagar e Conta Corrente.
Escopo de Avisos e Bloqueios
- O escopo de aviso determina as regras que serão aplicadas para definir um aviso ou bloqueio de uma determinada operação.
- Sempre serão exibidos avisos na tela, porém, de acordo com o escopo a operação poderá ser bloqueada no sistema. Os escopos são:
- Não Bloqueado: Nesse caso o aviso é exibido na tela porém a operação é permitida.
- Bloqueado: Nesse caso além a exibição do aviso a operação será bloqueada para o usuário
Ao marcar a opção Bloqueado, além dos avisos que serão exibidos em tela, o respectivo lançamento de contas a pagar será desautorizado e terá a sua liberação do seu pagamento condicionada à uma ou mais autorizações que deverá ser feita através dos procedimentos de autorização já existentes no sistema. Atenção!!! Lançamentos bloqueados no escopo de conta corrente não poderão ser realizados. |
- Variação: O escopo de variação permite determinar regras para apuração e comparação de valores padrão, permitindo estipular faixas de variação por percentual para exibir avisos ou bloquear determinados lançamentos.
- Quando o escopo do aviso for por Variação deverão ser estipuladas as regras que serão aplicadas de acordo com os campos abaixo:
- Regra: Determina a regra que será aplicado para apurar o valor padrão com as opções (Média do Ano, Média do Mês, Média do Semestre, Ultimo Valor e Valor Fixo).
O valor apurado por Média será a soma total dos valores lançados dividida pela quantidade de lançamentos realizados, de acordo com o período estipulado (Ano, Mês ou Semestre). A regra de Ultimo Valor corresponderá ao ultimo lançamento feito no mês anterior ao lançamento atual. Para a regra de Valor Fixo o valor padrão deverá ser informado no campo valor. Conforme veremos mais adiante, o espoco por variação permitirá emitir o Relatório de Contas a Pagar por Fornecedor, onde também poderão ser exibidas as críticas de acordo com os critérios de variação. |
- (%) Aviso: Percentual de variação que será aplicado sobre o valor padrão e determinará o limite aceitável para a exibição de avisos.
- (%) Bloqueio: Percentual de variação que será aplicado sobre o valor padrão e determinará o limite aceitável para o bloqueio do lançamento.
O bloqueio por variação respeita as mesmas regras do bloqueio simples, mencionadas acima em que o contas a pagar será desautorizado e o conta corrente será terminantemente bloqueado. É importante notar também que os campos Fornecedor e Número de Matrícula também são considerados na regra de apuração de valores tanto em contas a pagar quanto em conta corrente, ou seja, a apuração dos valores ficará restrita à eles, pois, só serão totalizados os lançamento com o mesmo fornecedor e número de matricula ou os lançamentos que não tiverem número de matricula no caso do número não ser informado. |
- Valor: Valor que deverá ser estipulado como padrão quando a regra do tipo Valor Fixo.
- Então, tomando como parâmetros as informações acima teremos:
- De acordo com o exemplo da imagem abaixo, a mensagem será exibida a partir do dia 12/05/2017 toda a vez que for feito um lançamento em contas a pagar ou conta corrente para a conta Elevadores.
- Já a imagem abaixo sugere um bloqueio de pagamentos e lançamentos em conta corrente para o fornecedor ENTIDADE :30.
- No caso de controle por variação, o exemplo abaixo sugere um aviso toda a vez em que o valor lançado ultrapassar 10% e um bloqueio toda a vez em que o valor ultrapassar 50% sobre o valor padrão de Energia Elétrica apurado sobre a Média do Ano
- Condição: Esse escopo permite duas situações para o aviso ou bloqueio do respectivo lançamento.
- Funcionário Ativo: Se o fornecedor identificado no respectivo lançamento for funcionário cadastrado e ativo no condomínio o sistema aplicará a regra, seja de bloqueio ou somente aviso.
- Vencidos: Se o vencimento for menor a data corrente do lançamento o sistema aplicará a regra, seja de bloqueio ou somente aviso.
- Código de Barras: Se o valor do contas a pagar não estiver em conformidade com o código de barras identificado no lançamento.
Para a aplicação do escopo na condição de Funcionário Ativo o sistema irá confrontar o fornecedor com o Cadastro de Empregados do condomínio (Administração > Condomínio / Botão Empregados). O fornecedor deverá estar cadastrado como empregado para o condomínio e com status ativo, conforme o exemplo da imagem abaixo. |
Avisos Exibidos em Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento)
- Os avisos serão exibidos ao salvar os lançamentos de contas a pagar, conforme o exemplo abaixo:
- No caso de dois ou mais avisos para o mesmo lançamentos, eles serão exibidos na mesma janela.
As mensagens de aviso com texto em vermelho indicam que também foi adotado o escopo de bloqueio, nesse caso o lançamento de contas a pagar poderá ser feito porém o seu pagamento estará condicionado à autorização que deverá ser feita por um usuário devidamente capacitado para essa tarefa (Ex. Chefe de Setor, Gerente, Administrador do Sistema, etc.), conforme veremos a seguir. Observe o campo Autorizado na imagem acima, ao salvar o lançamento com aviso no escopo de Bloqueio ele estará desmarcado. |
Autorização do Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Autorização)
- Os lançamentos de contas a pagar dependem do status de autorizado para que todo o fluxo de pagamento seja realizado no sistema, porém, o processo de autorização do contas a pagar requer a adoção de alguns procedimentos:
- Configuração do Parâmetro 100 - Autorizações (Tabelas Gerais > Informações > Parâmetros)
- Esse parâmetro determina a quantidade de autorizações necessárias para que o lançamento de contas a pagar esteja liberado para pagamento.
Mesmo que o valor do parâmetro seja igual a zero, o sistema exigirá pelo menos uma autorização para a liberação do pagamento. Caso a quantidade de autorizações seja configurada com o valor maior que um, o mesmo lançamento deverá ser autorizado por usuários diferentes. |
- Configuração dos usuários para autorização (Tabelas Gerais > Principais > Autorizações)
- Nesse cadastro deverá ser informado os funcionários que poderão realizar a autorização do contas a pagar.
A marcação da opção Autorização por Conta permitirá que o funcionário autorize somente pagamentos de condomínios em que ele for gerente. O vínculo do funcionário com o usuário no sistema deverá ser feito no cadastro da entidade, onde deverá ser informado o nome de logon de acesso ao sistema em dados complementares. |
- Autorizando os lançamentos (Financeiro > Contas a Pagar > Autorizações)
- Nessa tela poderão ser filtrados todos os lançamentos pendentes de autorização, ela também poderá ser feita individualmente através do botão "Autorização" do lançamento de contas a pagar conforme o exemplo abaixo.
Somente funcionários devidamente configurados no cadastro de autorizações (Tabelas Gerais > Principais > Autorizações) poderão realizar esse procedimento. Depois de autorizado, se algum lançamento de contas a pagar sofrer alterações que gerem novo aviso com escopo de bloqueio, o processo de autorização deverá ser realizado novamente. Os lançamentos de contas a pagar que não estiverem devidamente autorizados estarão automaticamente bloqueados para os demais procedimentos de pagamento (criação de voucher, emissão de cheque, pagamento eletrônico, etc.). |
Avisos Exibidos em Conta Corrente (Financeiro > Conta Corrente)
- Conforme mencionado inicialmente, o controle de avisos também pode ser ativado para lançamentos em conta corrente condicionado ao seu escopo de cadastro.
Porém, nesse escopo de lançamento a natureza do lançamento não será considerada (crédito ou débito) e a inclusão/alteração não será aceita com o lançamento sendo descartado.' A alteração de um lançamento de conta corrente para um quadro que se encaixe na aplicação de bloqueio. O bloqueio do lançamento em conta corrente só terá validade se o respectivo lançamento não for proveniente de baixa de recibo ou contas a pagar, mesmo assim os avisos serão exibidos.
|
Consultando o LOG de Avisos (Administração > Controle de Avisos)
- O controle de avisos permite uma auditoria dos avisos emitidos para os usuários, através da aba Logs poderão ser feitas consultas por período e funcionário onde serão listadas as datas, funcionários que receberam o aviso, escopo e número do respectivo registro de acordo com o escopo.
Apuração da variação de valores (Relatórios > Financeiros > Contas a Pagar > Por Fornecedor)
- Com a possibilidade de apurar a variação de valores por períodos para a emissão de avisos, foi adicionada a opção Apurar Resumo de Variação no Relatório de Contas a Pagar por Fornecedor.
- Essa opção permite aplicar as regras de aviso por variação sobre os valores lançados em contas a pagar, exibindo os avisos no relatório.
- O exemplo abaixo demonstra o resultado da aplicação de uma regra de variação para a conta Energia Elétrica.
O relatório pode ser emitido independente do lançamento estar em aberto ou baixado e em períodos distintos. |