Versão 1.8.0.499 de 20-05-2011 Base Locação Uno

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  • Implementado um assistente para facilitar o processo de habilitação/desabilitação de acesso dos perfis para o controle de senha (Módulo Base Utilitários > Utilitários > Habilitar/Desabilitar Senha).
Através desse assistente os acessos dos sistemas, formulários e perfis, poderão ser configurados com mais facilidade. Porém, esse assistente não deverá ser utilizado no caso da habilitação ser parcial, pois, a liberação é aplicada em todos os componentes do formulário selecionado, incluindo a manipulação completa dos dados.
Primeiro Passo: Selecionar o sistema


Utilitario Habilita Senha.JPG


Segundo Passo: Selecionar o formulário


Utilitario Habilita Senha p2.JPG


Atencao.png


Se nenhum formulário for selecionado, o critério será aplicado a todos os formulários do respectivo sistema.



Terceiro Passo: Selecionar o(s) perfil(is) e clicar no botão processar


Utilitario Habilita Senha p3.JPG


Dica.png

Pressionando a tecla Ctrl, poderá ser selecionado um ou mais perfis.

Todos os usuários ligados ao perfil selecionado terão os acessos liberados.


  • Corrigida a geração de arquivo remessa para o Banco BRADESCO (Financeiro > Contas a Receber > Gerar Arquivo Remessa).
Alterações realizadas de acordo com o layout MP_4008-0121-01 de 11/11/2010:
1. Registro transação Tipo 1 - Posição 66 a 66 - Ajustado para preencher com o valor 2, quando houver cobrança de multa de acordo com o critério de cobrança vinculado ao recibo.
2. Registro transação Tipo 1 - Posição 67 a 70 - Ajustado para preencher com o percentual de multa, quando houver cobrança de multa de acordo com o critério de cobrança vinculado ao recibo.
3. Registro transação Tipo 1 - Posição 161 a 173 - Ajustado para preencher com o valor dos juros (diários), quando houver cobrança de juros de acordo com o critério de cobrança vinculado ao recibo.


Dica.png

Quando houver dois tipos de multa no cadastro do critério de cobrança, o sistema contemplará o primeiro item encontrado. O sistema calculará o valor dos juros diários independente da periodicidade selecionada no cadastro do critério de cobrança.



Atencao.png

Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco.

  • Corrigido o cadastro do código do município( Relatório > Financeiro > Conta Corrente > IR Anual - DIMOB/Botão municípios), pois, não estava salvando o código do município.


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