Versão 1.8.0.484 de 27-07-2010 Base Locação
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- Implementados os controles para a geração de arquivos de lote para Nota Fiscal Eletrônica padronizada pelo Município do Rio de Janeiro (NFS-e), para esclarecimentos consulte os Procedimentos necessários.
- Implementado o Controle de Ordem de Serviço por imóvel ( Admin. de Locação > Ordem Serviço ). Essa opção permite que sejam lançados serviços contratados de terceiros, possibilitando o lançamento de acompanhamento dos serviços, além do vínculo desse serviço aos lançamentos de contas a pagar existentes.
Também, foi acrescentada uma opção para emissão do Relatório “Impressão Ordem de Serviço”, permitindo filtrar por data (de aberta e fechamento) e o status dos serviços (abertos/fechados/todos), nesse relatório serão listados os campos dos serviços, movimentação e contas a pagar vinculado se houver.
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Essa opção é licenciada à parte e passível de custo adicional, para habilitá-la entre em contato com o suporte da Base. |
- Alterado o Relatório Diário de Lançamento Simplificado ( Relatório > Financeiro > Conta Corrente > Diário de Lançamento Simplificado ), para listar em ordem de código do proprietário, acrescentados os campos Seq. Página para determinar o número da página inicial, além do filtro por chave.
- Segundo orientações do Banco BANCOB (código 756), foi feita uma correção no calculo do dígito verificador do nosso número para impressão de recibos.
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Qualquer implementação de cobrança para qualquer banco deve ser homologada junto ao respectivo banco, antes de colocar em produção. |
- Corrigido cancelamento de Baixa de Aluguel Garantido (Financeiro > Contas a Receber > Aluguel Garantido / Cancelar Garantia ), pois, o sistema estava apresentando uma mensagem de erro e consequentemente não permitindo o cancelamento dos créditos.
- Corrigida a permissão de acesso para usuário no Gerenciamento ( Segurança > Gerenciamento / Permissão de Acesso ), pois mesmo com o acesso bloqueado no perfil, o usuário estava conseguindo excluir algumas informações na opção “ Operação Dados “ nos formulários.
Quando a opção de excluir registro for desativada, não aparecerá na Barra de Navegação.
- Corrigido o Relatório de Proprietário / Imóvel ( Relatórios > Cadastrais > Imóvel > Proprietário / Imóvel ), pois quando o nome do proprietário era muito grande o código não estava aparecendo, foi colocado o código antes do nome para resolver este problema.
- Corrigida a Baixa de Recibo ( Financeiro > Contas a Receber > Baixa > Baixa de Recibo / Forma de Pagamento ), pois, quando era utilizada a baixa de recibo com a opção de Forma de Pagamento “Cheque “, estava apresentando erro na baixa ao acrescentar mais de um cheque.
- Corrigido o Relatório de Entidade ( Relatórios > Cadastrais > Locatário ), pois, quando o endereço era muito grande não saia impresso por completo no relatório.
- Corrigida a Impressão de Extrato de Conta Corrente ( Relatório > Financeiro > Conta Corrente > Extrato de C/C ), pois, quando minimizava a tela do relatório o sistema estava travando.
- Corrigido o Relatório Demonstrativo de C/C ( Relatórios > Financeiros >Conta Corrente > Demonstrativo de C/C - Imprimir Resumo Imóvel ), pois, quando o tipo de contrato de locação marcado era “Não Residencial” , a informação não era impressa corretamente.
- Alterada a exclusão de item de recibo ( Financeiro > Contas a Receber > Recibo ) para apagar as informações de repasse no contas a pagar de origem, quando o item excluído vier de uma lançamento de contas a pagar. Essa alteração tem a finalidade de evitar que lançamentos repassados na geração de recibos sejam repetidos na geração posterior. Alem disso o sistema emitirá a seguinte mensagem :
"O valor deste item é provenientes do Repasse de Contas Apagar, deseja Excluir realmente este item ? Pois com essa exclusão esse item será desmarcado do REPASSE do Contas a pagar e não sairá no Proxímo Recibo" "Sim ou Não".