Mudanças entre as edições de "Versão 1.8.0.559 Base Condomínio"
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− | O PIX utiliza o mesmo header de lote de DOC/TED, segmentos A e B, não sendo necessário arquivo separado. O mesmo também não utiliza chave e sim os dados de banco/agencia/conta, utilizando a conta cadastrada em entidade_banco. | + | :O PIX utiliza o mesmo header de lote de DOC/TED, segmentos A e B, não sendo necessário arquivo separado. O mesmo também não utiliza chave e sim os dados de banco/agencia/conta, utilizando a conta cadastrada em entidade_banco. |
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Edição das 10h25min de 2 de setembro de 2021
Índice
Notas
Documentação da versão 1.8.0.559.
Implementações
- <EBL-6> Implementada a geração do contas a pagar eletrônico PIX para o Banco Santander (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de geração de arquivo).
- O PIX utiliza o mesmo header de lote de DOC/TED, segmentos A e B, não sendo necessário arquivo separado. O mesmo também não utiliza chave e sim os dados de banco/agencia/conta, utilizando a conta cadastrada em entidade_banco.
- O tipo de documento que será utilizado no contas a pagar será o pix transferência.
Atenção!!! Será necessário homologação, junto ao banco, para a utilização. |
- <EBL-63> Implementado o Parâmetro 467. Nele será possível ativar o envio de e-mail para recibos vencidos que não tiveram passagem pela Régua de Cobrança.
- <EBL-11> Implementada a Baixa de Débito Automático Cnab para o Banco Bradesco, 240 posições Segmentos T, U (Financeiro > Contas a Receber > Baixa > Baixa Cnab).
Correções
- <604129> Corrigido o lançamento de GPS no Contas a Pagar (Relatório> Financeiro> GPS/DARM/DARF), pois, após imprimir a GPS, o sistema estava dando mensagem de erro ao lançar em Contas a Pagar.
- <EBL-35> Corrigido o Envio da Nota Fiscal (Financeiro > Nota Fiscal > Geração de Arquivo Eletrônico), pois após gerar as RPS e enviar pelo Webiss, ocorria o seguinte erro: Exception: Arquivo XSD não configurado. Script: LoadEnvio Arquivo: "..\Comuns\PrepararTecnoNFSeDatasets.txt.
- <EBL-57> Corrigida a geração do arquivo Bureaux Recibo (Relatório > Financeiro > Bureaux > Recibo), pois na geração, marcando a opção "Mudar o status para emitido", o sistema exibia o seguinte erro: A Conta Corrente vinculada deve ser Conta Empresa do tipo [4], Conta de Emissão de Recebimento!.
EFD-Reinf
- <EBL-75> Corrigido o relatório de Validador Reinf (Sintético e Analítico) (Relatórios > Outros > EFD Reinf> Validador Reinf), pois foi identificado erro no relatório de validação do evento R2010.
- <EBL-76> Corrigido o reenvio dos períodos anteriores de acordo com o parâmetro 1103.