Mudanças entre as edições de "Versão 1.8.0.562 Base Locação"
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Edição das 08h52min de 3 de abril de 2020
Índice
Notas
Documentação da versão 1.8.0.562 de 03/04/2020
Esse conteúdo está em construção e poderá sofrer alterações ou correções até a liberação final da próxima versão. Para consultar a documentação da última versão liberada acesse as notas da Versão 1.8.0.561 de 07/02/2020. |
Implementações
< TT213540> Implementado o Extrato de C/C Resumido (Relatórios > Financeiros > Conta Corrente > Extrato C/C Resumido). Agrupando receitas e despesas por proprietário e locatário.
- Implementada a opção Imprimir Somente Recibos de Acordo no Relatório de Devedores com Reajuste (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Devedores com Reajuste), essa opção permite listar somente recibos gerados pelo acordo do Base Jurídico no relatório.
- <TT271253> Habilitada a aplicação do Parâmetro 455 - Autoriza CP Eletrônico para o Contas a Pagar Eletrônico do Banco do Brasil.
- <TT204669> Implementado o Relatório de Contas a Pagar por Fornecedor (Relatórios > Financeiros > Contas a Pagar > Fornecedor).
- <TT225902> Implementada a opção de filtrar o Relatório de Repasses (Relatórios > Financeiros > Contas a Pagar > Repasses) pelo Histórico Padrão.
- <TT245696> Implementada uma opção no Contrato de Administração (Admin. Locação > Contrato de Administração / Aba Remessa / Botões Proprietário Remessa / Outros Favorecidos) para inserir o ``Nome do Favorecido`` no complemento do contas a pagar, ao processar ao ``Cálculo de Remessa`` (Financeiro > Funções Diversas > Remessa).
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- <TT268756> Implementado o Parâmetro 459 – Favorecido no CP Eletrônico Valor default igual a 0 (zero) gera o arquivo de Contas a Pagar Eletrônico com a informação do Fornecedor como Beneficiário. Caso o valor seja alterado para 1 (um), será gerado a informação do Favorecido do Contas a Pagar como Beneficiário.
Correções
- < TT273872> Corrigido o Relatório de Movimento de Carteira (Relatórios > Outros > Movimento de Carteira) que estava desordenando as datas.
- <TT261421> Corrigido o Comprovante de Pagamento Eletrônico (Relatórios > Financeiros > Contas a pagar > Comprovante Eletrônico) que não estava respeitando o filtro pelo nome do arquivo.
- <TT271727> Ajustada a composição do arquivo de CEP RJ.XML para a Geração da DIMOB (Relatórios > Financeiros > Conta Corrente > IR Anual/DIMOB) que estava com erro nos intervalos, o que gerava erro na importação.
- <TT270982> Corrigido o relatório de Contas a Pagar por Vencimento (Relatórios > Financeiros > Contas a Pagar > Vencimento), pois ao marcar o checkbox Simplificado, o cabeçalho do relatório não apresentava a descrição Histórico Padrão.
- <TT271298> Corrigido o relatório de Análise de Taxa de Administração (Relatórios > Outros > Análise de Taxa de Administração), pois ao emitir o relatório, e o total ultrapassasse a casa decimal de 1 Milhão, não era exibido o valor do resultado final.
- <TT262346> Ajustada a aba Partilha de Encargo na tela de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), para que seja possível a alteração do campo Repasse.
- <TT240149> Corrigida a Geração de Recibos (Financeiro > Contas a Receber > Geração de Recibo), pois o sistema estava calculando imposto de renda independente da opção "Imposto de Renda" estar selecionada.
- <TT273832> Erro na tela de criação do Voucher (Financeiro > Contas a Pagar > Voucher), pois após vincular o lançamento do Contas a Pagar ao voucher, os dados bancários do favorecido estavam sendo excluídos.