Mudanças entre as edições de "Versão 1.8.0.562 Base Locação"
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+ | 2 - A '''Atualização Cadastral ICondo''' permitindo que os dados atualizados pelos usuários do ICondo e Casa em Casa sejam introduzidos automaticamente nos Sistemas Base Condomínio e Base Locação. Mantendo os cadastros sincronizados com os dados informados pelo usuário, consulte a documentação referente a [[Atualização Cadastral ICondo|Atualização Cadastral ICondo]] | ||
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+ | *Implementada a opção ''Imprimir Somente Recibos de Acordo'' no '''Relatório de Devedores com Reajuste''' (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Devedores com Reajuste), essa opção permite listar somente recibos gerados pelo acordo do '''Base Jurídico''' no relatório. | ||
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+ | *<TT271253> Habilitada a aplicação do [[Parâmetro 455 - Autoriza CP Elet.|Parâmetro 455 - Autoriza CP Eletrônico]] para o '''Contas a Pagar Eletrônico''' do '''Banco do Brasil'''. | ||
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+ | *<TT245696> Implementada uma opção no '''Contrato de Administração''' (Admin. Locação > Contrato de Administração / Aba Remessa / Botões Proprietário Remessa / Outros Favorecidos) para inserir o ``Nome do Favorecido`` no complemento do contas a pagar, ao processar ao ``Cálculo de Remessa`` (Financeiro > Funções Diversas > Remessa). | ||
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+ | *< TT275401> Corrigida a mensagem de erro ''grReiboBaixa: Field 'SEQUENCIA_DE_BAIXA' not found'' ao rodar a '''Liquidação de Cobrança''' pelo '''PJBank'''. | ||
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+ | '''Essa correção depende também da atualização do '''Robô PJBank''' para a versão 1.0.0.7.''' | ||
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*<TT271727> Ajustada a composição do arquivo de CEP ''RJ.XML'' para a '''Geração da DIMOB''' (Relatórios > Financeiros > Conta Corrente > IR Anual/DIMOB) que estava com erro nos intervalos, o que gerava erro na importação. | *<TT271727> Ajustada a composição do arquivo de CEP ''RJ.XML'' para a '''Geração da DIMOB''' (Relatórios > Financeiros > Conta Corrente > IR Anual/DIMOB) que estava com erro nos intervalos, o que gerava erro na importação. | ||
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*<TT262346> Ajustada a aba ''Partilha de Encargo'' na tela de '''Contas a Pagar''' (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), para que seja possível a alteração do campo ''Repasse''. | *<TT262346> Ajustada a aba ''Partilha de Encargo'' na tela de '''Contas a Pagar''' (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), para que seja possível a alteração do campo ''Repasse''. | ||
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+ | *<TT240149> Corrigida a '''Geração de Recibos''' (Financeiro > Contas a Receber > Geração de Recibo), pois o sistema estava calculando imposto de renda independente da opção "Imposto de Renda" estar selecionada. | ||
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+ | *<TT273832> Erro na tela de criação do '''Voucher''' (Financeiro > Contas a Pagar > Voucher), pois após vincular o lançamento do Contas a Pagar ao voucher, os dados bancários do favorecido estavam sendo excluídos. | ||
[[:Categoria:Notas de Versões Base Locação]] | [[:Categoria:Notas de Versões Base Locação]] |
Edição atual tal como às 19h37min de 13 de abril de 2020
Índice
Notas
Documentação da versão 1.8.0.562 de 13/04/2020
1 - O Informativo Base, que incorpora novidades e dicas importantes sobre os Sistemas Base Locação e Base Condomínio de forma dinâmica, dentro do próprio sistema. 2 - A Atualização Cadastral ICondo permitindo que os dados atualizados pelos usuários do ICondo e Casa em Casa sejam introduzidos automaticamente nos Sistemas Base Condomínio e Base Locação. Mantendo os cadastros sincronizados com os dados informados pelo usuário, consulte a documentação referente a Atualização Cadastral ICondo |
Implementações
- Implementada a opção Imprimir Somente Recibos de Acordo no Relatório de Devedores com Reajuste (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Devedores com Reajuste), essa opção permite listar somente recibos gerados pelo acordo do Base Jurídico no relatório.
- <TT271253> Habilitada a aplicação do Parâmetro 455 - Autoriza CP Eletrônico para o Contas a Pagar Eletrônico do Banco do Brasil.
- <TT204669> Implementado o Relatório de Contas a Pagar por Fornecedor (Relatórios > Financeiros > Contas a Pagar > Fornecedor).
- <TT225902> Implementada a opção de filtrar o Relatório de Repasses (Relatórios > Financeiros > Contas a Pagar > Repasses) pelo Histórico Padrão.
- <TT245696> Implementada uma opção no Contrato de Administração (Admin. Locação > Contrato de Administração / Aba Remessa / Botões Proprietário Remessa / Outros Favorecidos) para inserir o ``Nome do Favorecido`` no complemento do contas a pagar, ao processar ao ``Cálculo de Remessa`` (Financeiro > Funções Diversas > Remessa).
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- <TT268756> Implementado o Parâmetro 459 – Favorecido no CP Eletrônico Valor default igual a 0 (zero) gera o arquivo de Contas a Pagar Eletrônico com a informação do Fornecedor como Beneficiário. Caso o valor seja alterado para 1 (um), será gerado a informação do Favorecido do Contas a Pagar como Beneficiário.
Correções
- < TT275401> Corrigida a mensagem de erro grReiboBaixa: Field 'SEQUENCIA_DE_BAIXA' not found ao rodar a Liquidação de Cobrança pelo PJBank.
Essa correção depende também da atualização do Robô PJBank para a versão 1.0.0.7. Para mais informações, consulte o tópico Instalação PJBank . |
- < TT275385> Corrigida a mensagem de erro Attempt to execute an unprepared dynamic SQL statement. ao entrar no sistema.
- < TT273872> Corrigido o Relatório de Movimento de Carteira (Relatórios > Outros > Movimento de Carteira) que estava desordenando as datas.
- <TT261421> Corrigido o Comprovante de Pagamento Eletrônico (Relatórios > Financeiros > Contas a pagar > Comprovante Eletrônico) que não estava respeitando o filtro pelo nome do arquivo.
- <TT271727> Ajustada a composição do arquivo de CEP RJ.XML para a Geração da DIMOB (Relatórios > Financeiros > Conta Corrente > IR Anual/DIMOB) que estava com erro nos intervalos, o que gerava erro na importação.
- <TT270982> Corrigido o relatório de Contas a Pagar por Vencimento (Relatórios > Financeiros > Contas a Pagar > Vencimento), pois ao marcar o checkbox Simplificado, o cabeçalho do relatório não apresentava a descrição Histórico Padrão.
- <TT271298> Corrigido o relatório de Análise de Taxa de Administração (Relatórios > Outros > Análise de Taxa de Administração), pois ao emitir o relatório, e o total ultrapassasse a casa decimal de 1 Milhão, não era exibido o valor do resultado final.
- <TT262346> Ajustada a aba Partilha de Encargo na tela de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), para que seja possível a alteração do campo Repasse.
- <TT240149> Corrigida a Geração de Recibos (Financeiro > Contas a Receber > Geração de Recibo), pois o sistema estava calculando imposto de renda independente da opção "Imposto de Renda" estar selecionada.
- <TT273832> Erro na tela de criação do Voucher (Financeiro > Contas a Pagar > Voucher), pois após vincular o lançamento do Contas a Pagar ao voucher, os dados bancários do favorecido estavam sendo excluídos.