Mudanças entre as edições de "Versão 1.8.0.529 Base Condomínio"
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<TT231119> Ajustado o '''Laçamento de Contas a Receber''' para que o ''Lançamento de Avulsos'' (Financeiro > Contas a Receber > Lançamento / Botão Avulso) se comporte conforme o ''Lançamento de Rateio'', padronizando o campo ''Pagamento Obrigatório'' de acordo com a origem da conta e respeitando as configurações do [[Parâmetro 254 – Alt Pag Obrig Rateio|Parâmetro 254 – Alt Pag Obrig Rateio]]. | <TT231119> Ajustado o '''Laçamento de Contas a Receber''' para que o ''Lançamento de Avulsos'' (Financeiro > Contas a Receber > Lançamento / Botão Avulso) se comporte conforme o ''Lançamento de Rateio'', padronizando o campo ''Pagamento Obrigatório'' de acordo com a origem da conta e respeitando as configurações do [[Parâmetro 254 – Alt Pag Obrig Rateio|Parâmetro 254 – Alt Pag Obrig Rateio]]. | ||
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Edição das 10h33min de 26 de setembro de 2018
Índice
Notas
Documentação da versão 1.8.0.529.
Implementações
<TT227219> Implementadas opções para configurar também o posicionamento da etiqueta do remetente no Relatório de Capa (Relatórios > Cadastrais > Capa).
<TT231431> Alterada a tela de Geração de RPS (Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica > Geração de RPS) para não criticar mais a divergência entre as Datas Inicial/Final com a Referência selecionadas na tela.
<TT223764> Ajustada a geração de Contas a Pagar Eletrônico para o Banco Itaú (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente para Geração de Arquivo) para não colocar os dados do banco e conta corrente do favorecido para Ordem de Pagamento.
Correções
<TT229705> Corrigido o Relatório de Contas a Pagar Eletrônico (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo) , pois, o modelo Layout Liberação Voucher não estava mais ordenando pelo código do condomínio.
<TT230441> Corrigido o Balancete Comparativo (Relatórios > Financeiro > Balancetes > Comparativo), pois, o fechamento de saldos não fica correto quando tinha algum grupo de saldo sem movimento no período.
<TT231941> Corrigida a Impressão de Recibo (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Impressão Recibo), pois ao marcar a opção Duplex e selecionando apenas uma unidade, a capa do relatório não era impressa.
<TT233122> Corrigidas a geração do Arquivo Eletrônico de Nota Fiscal (Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica > Geração de Arquivo Eletrônico), pois, quando a geração era feita em arquivos separados pelo CNPJ da Filial os totais informados no Registro Trailer do arquivo não ficavam corretos.
Para desobrigar o preenchimento do número da conta corrente ao lançar o contas a pagar, basta ajustar o cadastro da forma de pagamento desmarcando a coluna Conta Corrente (Tabelas Gerais > Básicas > Forma de Pagamento). |
<TT231119> Ajustado o Laçamento de Contas a Receber para que o Lançamento de Avulsos (Financeiro > Contas a Receber > Lançamento / Botão Avulso) se comporte conforme o Lançamento de Rateio, padronizando o campo Pagamento Obrigatório de acordo com a origem da conta e respeitando as configurações do Parâmetro 254 – Alt Pag Obrig Rateio.