Mudanças entre as edições de "Tarifas sobre Contas a Pagar"
(→Faixas de Retenção) |
(→Parâmetros) |
||
| (12 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
==Visão Geral== | ==Visão Geral== | ||
| − | As tarifas sobre contas a pagar permitem calcular serviços referentes a manutenção do contas a pagar, para débito | + | As tarifas sobre contas a pagar permitem calcular serviços referentes a manutenção do contas a pagar, para débito aos condomínios. |
| − | Cada tipo de tarifa depende de parametrizações para que sejam calculadas. | + | Cada tipo de tarifa depende de parametrizações específicas para que sejam calculadas. |
===Tarifa Doc Bancário=== | ===Tarifa Doc Bancário=== | ||
| − | A Tarifa DOC Bancário é cobrada a cada evento de contas a pagar baixado de contas a pagar cujo o campo '''Tipo de Pagamento''' esteja preenchido. | + | A Tarifa DOC Bancário é cobrada a cada evento de contas a pagar '''baixado''' de contas a pagar cujo o campo '''Tipo de Pagamento''' esteja preenchido. |
| Linha 13: | Linha 13: | ||
| − | + | O valor cobrado por evento deverá ser informado para cada tipo de documento. | |
| Linha 24: | Linha 24: | ||
| − | Os [[Parâmetros 195 a 203 – Tarifas DOCs Bancários|Parâmetros 195 a 203 – Tarifas DOCs Bancários]] determinam os valores, grupos de saldo e contas que serão | + | Os [[Parâmetros 195 a 203 – Tarifas DOCs Bancários|Parâmetros 195 a 203 – Tarifas DOCs Bancários]] determinam os valores, grupos de saldo e contas que serão utilizados para fazer o lançamento do débito por tipo de documento. |
| + | |||
| + | |||
| + | [[Arquivo:Tarifa_DocBancario_Parametros.jpg|center]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Os [[Parâmetros 316 a 319 – Tarifas DOCs Bancários|Parâmetros 316 a 319 – Tarifas DOCs Bancários]] fazem a complementação dos tipos de documento implantados. | ||
| Linha 42: | Linha 48: | ||
| − | Para que o | + | Para que o cálculo seja feito o campo '''Tarifa Doc. Bancário''' deverá estar marcado no contrato. |
Os valores das tarifas também poderão ser parametrizados por condomínio através do Botão '''Tarifa Doc. Bancário''' (conforme a imagem abaixo), caso contrário serão utilizados os valores indicados nos parâmetros 195 a 203. | Os valores das tarifas também poderão ser parametrizados por condomínio através do Botão '''Tarifa Doc. Bancário''' (conforme a imagem abaixo), caso contrário serão utilizados os valores indicados nos parâmetros 195 a 203. | ||
| Linha 58: | Linha 64: | ||
Indique a data e referência para o lançamento, selecione a opção '''Tarifa Doc. Bancário''' e o período para verificação. | Indique a data e referência para o lançamento, selecione a opção '''Tarifa Doc. Bancário''' e o período para verificação. | ||
| − | O sistema irá verificar todos os lançamentos de contas a pagar por tipo de documento | + | O sistema irá verificar todos os lançamentos de contas a pagar '''baixados''' por tipo de documento no período selecionado. |
O valor da tarifa será calculado de acordo com a quantidade de lançamentos baixados multiplicada pelo valor indicado no parâmetro ou no cadastro do contrato de administração do condomínio (botão Tarifa Doc Bancário). | O valor da tarifa será calculado de acordo com a quantidade de lançamentos baixados multiplicada pelo valor indicado no parâmetro ou no cadastro do contrato de administração do condomínio (botão Tarifa Doc Bancário). | ||
| Linha 69: | Linha 75: | ||
'''O lançamento será feito somente se o respectivo tipo de documento tiver a indicação do grupo de saldo e conta no cadastro de parâmetros (193 a 203).''' | '''O lançamento será feito somente se o respectivo tipo de documento tiver a indicação do grupo de saldo e conta no cadastro de parâmetros (193 a 203).''' | ||
| − | '''Se o campo valor no cadastro de parâmetros for zero, a tarifa será debitada somente se o mesmo estiver indicado no cadastro do condomínio (botão | + | '''Se o campo valor no cadastro de parâmetros for zero, a tarifa será debitada somente se o mesmo estiver indicado no cadastro do condomínio (botão Tarifa Doc Bancário).''' |
'''O sistema não debita a tarifa duas vezes, para que o valor seja recalculado o lançamento anterior deverá ser excluído.''' | '''O sistema não debita a tarifa duas vezes, para que o valor seja recalculado o lançamento anterior deverá ser excluído.''' | ||
| Linha 86: | Linha 92: | ||
===Tarifa Contas a Paga Eletrônico=== | ===Tarifa Contas a Paga Eletrônico=== | ||
| − | A Tarifa de Contas a Pagar Eletrônico é cobrada a cada evento de contas a pagar baixado | + | A Tarifa de Contas a Pagar Eletrônico é cobrada a cada evento de contas a pagar '''baixado''' , cujo o campo '''Forma de Pagamento''' seja do tipo contas a pagar eletrônico. |
| Linha 98: | Linha 104: | ||
'''A indicação de que a forma de pagamento é do tipo eletrônico deverá ser feita na '''Tabela de Forma de Pagamento''' (Tabelas Gerais > Básicas > Forma de Pagamento).''' | '''A indicação de que a forma de pagamento é do tipo eletrônico deverá ser feita na '''Tabela de Forma de Pagamento''' (Tabelas Gerais > Básicas > Forma de Pagamento).''' | ||
| − | '''Somente | + | '''Somente as formas de pagamento do tipo '''Eletrônico''' serão considerados para a realização do cálculo.''' |
|} | |} | ||
| Linha 113: | Linha 119: | ||
| − | O [[Parâmetro 294 – Tarifa Ct.Pg.Eletro|Parâmetro 294 – Tarifa Ct.Pg.Eletro]] determina o | + | O [[Parâmetro 294 – Tarifa Ct.Pg.Eletro|Parâmetro 294 – Tarifa Ct.Pg.Eletro]] determina o valor, grupo de saldo e conta que serão utilizados para fazer o lançamento do débito. |
| Linha 130: | Linha 136: | ||
| − | Para que o | + | Para que o cálculo seja feito o campo '''Tarifa Contas a Pagar Eletrônico''' deverá estar marcado no contrato. |
O valor da tarifa também poderá ser parametrizado por condomínio através do campo '''Valor''' ao lado da opção, caso contrário será utilizado o valor indicado no parâmetro 294. | O valor da tarifa também poderá ser parametrizado por condomínio através do campo '''Valor''' ao lado da opção, caso contrário será utilizado o valor indicado no parâmetro 294. | ||
| Linha 142: | Linha 148: | ||
Indique a data e referência para o lançamento, selecione a opção '''Tarifa Cts. Pagar Eletrônico''' e o período para verificação. | Indique a data e referência para o lançamento, selecione a opção '''Tarifa Cts. Pagar Eletrônico''' e o período para verificação. | ||
| − | O sistema irá verificar todos os lançamentos de contas a pagar pela forma de pagamento, | + | O sistema irá verificar todos os lançamentos de contas a pagar '''baixados''' pela forma de pagamento, no período selecionado. |
O valor da tarifa será calculado de acordo com a quantidade de lançamentos baixados multiplicada pelo valor indicado no parâmetro ou no cadastro do contrato de administração do condomínio. | O valor da tarifa será calculado de acordo com a quantidade de lançamentos baixados multiplicada pelo valor indicado no parâmetro ou no cadastro do contrato de administração do condomínio. | ||
| Linha 170: | Linha 176: | ||
===Tarifa Contas a Pagar=== | ===Tarifa Contas a Pagar=== | ||
| − | A Tarifa de Contas a Pagar é cobrada a cada evento de contas a pagar baixado | + | A Tarifa de Contas a Pagar é cobrada a cada evento de contas a pagar '''baixado''', desde que a conta utilizada para o lançamento forme base para o cálculo. |
====Parâmetro==== | ====Parâmetro==== | ||
| Linha 198: | Linha 204: | ||
| − | Para que o | + | Para que o cálculo seja feito o campo '''Tarifa Contas a Pagar''' deverá estar marcado no contrato. |
O valor da tarifa também poderá ser parametrizado por condomínio através do campo '''Valor''' ao lado da opção, caso contrário será utilizado o valor indicado no parâmetro 204. | O valor da tarifa também poderá ser parametrizado por condomínio através do campo '''Valor''' ao lado da opção, caso contrário será utilizado o valor indicado no parâmetro 204. | ||
| Linha 208: | Linha 214: | ||
| − | Para que o | + | Para que o cálculo seja feito o campo '''Tar.Cts.Pagar''' deverá estar marcado no cadastro da conta que foi utilizada no lançamento de contas a pagar. |
| Linha 215: | Linha 221: | ||
| style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"| | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"| | ||
| − | '''Mesmo que o | + | '''Mesmo que o cálculo esteja habilitado no contrato de administração, ele será feito somente se a conta utilizada para o lançamento em contas pagar formar base de cálculo.''' |
|} | |} | ||
| Linha 227: | Linha 233: | ||
Indique a data e referência para o lançamento, selecione a opção '''Tarifa Cts. Pagar''' e o período para verificação. | Indique a data e referência para o lançamento, selecione a opção '''Tarifa Cts. Pagar''' e o período para verificação. | ||
| − | O sistema irá verificar todos os lançamentos de contas a pagar de acordo com a conta utilizada no lançamento, | + | O sistema irá verificar todos os lançamentos de contas a pagar '''baixados''' de acordo com a conta utilizada no lançamento, no período selecionado. |
O valor da tarifa será calculado de acordo com a quantidade de lançamentos baixados multiplicada pelo valor indicado no parâmetro ou no cadastro do contrato de administração do condomínio. | O valor da tarifa será calculado de acordo com a quantidade de lançamentos baixados multiplicada pelo valor indicado no parâmetro ou no cadastro do contrato de administração do condomínio. | ||
| Linha 255: | Linha 261: | ||
===Tarifa Retenção=== | ===Tarifa Retenção=== | ||
| − | A Tarifa de Retenção é cobrada a cada evento de retenção de imposto ligado ao contas a pagar baixado, desde que tenha sido feita a retenção | + | A Tarifa de Retenção é cobrada a cada evento de retenção de imposto ligado ao contas a pagar '''baixado''', desde que tenha sido feita a retenção de impostos federais (Ex. PIS, COFINS, CSLL, etc.). |
| − | O valor será determinado por uma faixa de quantidade de retenções no período, essa faixa poderá ser configurada como veremos mais adiante. | + | O valor cobrando será determinado por uma faixa de quantidade de retenções no período, essa faixa poderá ser configurada como veremos mais adiante. |
====Parâmetro==== | ====Parâmetro==== | ||
| Linha 285: | Linha 291: | ||
| − | Para que o | + | Para que o cálculo seja feito o campo '''Tarifa Retenção Cts. Pagar''' deverá estar marcado no contrato. |
O valor da tarifa também poderá ser parametrizado por condomínio através do campo '''Valor''' ao lado da opção, desde que a opção '''Valor Fixo''' esteja marcado. | O valor da tarifa também poderá ser parametrizado por condomínio através do campo '''Valor''' ao lado da opção, desde que a opção '''Valor Fixo''' esteja marcado. | ||
| Linha 349: | Linha 355: | ||
===Tarifa Retenção INSS=== | ===Tarifa Retenção INSS=== | ||
| − | A Tarifa de Retenção de INSS é cobrada a cada evento de retenção de imposto ligado ao contas a pagar baixado, desde que tenha sido feita a retenção de INSS. | + | A Tarifa de Retenção de INSS é cobrada a cada evento de retenção de imposto ligado ao contas a pagar '''baixado''', desde que tenha sido feita a retenção de INSS. |
O valor será determinado por uma faixa de quantidade de retenções no período, essa faixa poderá ser configurada como veremos mais adiante. | O valor será determinado por uma faixa de quantidade de retenções no período, essa faixa poderá ser configurada como veremos mais adiante. | ||
| Linha 389: | Linha 395: | ||
| − | Para que o | + | Para que o cálculo seja feito o campo '''Tarifa Retenção Cts. Pagar INSS''' deverá estar marcado no contrato. |
O valor da tarifa também poderá ser parametrizado por condomínio através do campo '''Valor''' ao lado da opção, desde que a opção '''Valor Fixo''' esteja marcado. | O valor da tarifa também poderá ser parametrizado por condomínio através do campo '''Valor''' ao lado da opção, desde que a opção '''Valor Fixo''' esteja marcado. | ||
| Linha 427: | Linha 433: | ||
Indique a data e referência para o lançamento, selecione a opção '''Tarifa Retenção Cts. Pagar - INSS''' e o período para verificação. | Indique a data e referência para o lançamento, selecione a opção '''Tarifa Retenção Cts. Pagar - INSS''' e o período para verificação. | ||
| − | O sistema irá verificar todos os lançamentos de contas a pagar de acordo com a faixa de retenção, | + | O sistema irá verificar todos os lançamentos de contas a pagar '''baixados''' de acordo com a faixa de retenção, no período selecionado. |
O valor da tarifa será calculado de acordo com a quantidade de retenções, aplicando o valor indicado na faixa de retenção configurada ou valor indicado no cadastro do contrato de administração do condomínio, caso a opção '''Valor Fixo''' esteja marcada. | O valor da tarifa será calculado de acordo com a quantidade de retenções, aplicando o valor indicado na faixa de retenção configurada ou valor indicado no cadastro do contrato de administração do condomínio, caso a opção '''Valor Fixo''' esteja marcada. | ||
Edição atual tal como às 18h01min de 16 de março de 2015
Índice
Visão Geral
As tarifas sobre contas a pagar permitem calcular serviços referentes a manutenção do contas a pagar, para débito aos condomínios.
Cada tipo de tarifa depende de parametrizações específicas para que sejam calculadas.
Tarifa Doc Bancário
A Tarifa DOC Bancário é cobrada a cada evento de contas a pagar baixado de contas a pagar cujo o campo Tipo de Pagamento esteja preenchido.
O valor cobrado por evento deverá ser informado para cada tipo de documento.
Parâmetros
Tabelas Gerais > Informações > Parâmetros
Os Parâmetros 195 a 203 – Tarifas DOCs Bancários determinam os valores, grupos de saldo e contas que serão utilizados para fazer o lançamento do débito por tipo de documento.
Os Parâmetros 316 a 319 – Tarifas DOCs Bancários fazem a complementação dos tipos de documento implantados.
|
Os valores também poderão ser personalizados por condomínio, como veremos mais adiante. |
Contrato de Administração
Administração > Condomínio > Contrato de Administração
Para que o cálculo seja feito o campo Tarifa Doc. Bancário deverá estar marcado no contrato.
Os valores das tarifas também poderão ser parametrizados por condomínio através do Botão Tarifa Doc. Bancário (conforme a imagem abaixo), caso contrário serão utilizados os valores indicados nos parâmetros 195 a 203.
Cálculos Diversos
Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos
Indique a data e referência para o lançamento, selecione a opção Tarifa Doc. Bancário e o período para verificação.
O sistema irá verificar todos os lançamentos de contas a pagar baixados por tipo de documento no período selecionado.
O valor da tarifa será calculado de acordo com a quantidade de lançamentos baixados multiplicada pelo valor indicado no parâmetro ou no cadastro do contrato de administração do condomínio (botão Tarifa Doc Bancário).
|
O lançamento será feito somente se o respectivo tipo de documento tiver a indicação do grupo de saldo e conta no cadastro de parâmetros (193 a 203). Se o campo valor no cadastro de parâmetros for zero, a tarifa será debitada somente se o mesmo estiver indicado no cadastro do condomínio (botão Tarifa Doc Bancário). O sistema não debita a tarifa duas vezes, para que o valor seja recalculado o lançamento anterior deverá ser excluído. |
|
Por padrão o lançamento será feito em conta corrente, porém dependendo do Parâmetro 185 – Calcs. Divs. Ct. Pag o lançamento também poderá ser feito em contas a pagar. |
Tarifa Contas a Paga Eletrônico
A Tarifa de Contas a Pagar Eletrônico é cobrada a cada evento de contas a pagar baixado , cujo o campo Forma de Pagamento seja do tipo contas a pagar eletrônico.
|
A indicação de que a forma de pagamento é do tipo eletrônico deverá ser feita na Tabela de Forma de Pagamento (Tabelas Gerais > Básicas > Forma de Pagamento). Somente as formas de pagamento do tipo Eletrônico serão considerados para a realização do cálculo. |
Parâmetro
Tabelas Gerais > Informações > Parâmetros
O Parâmetro 294 – Tarifa Ct.Pg.Eletro determina o valor, grupo de saldo e conta que serão utilizados para fazer o lançamento do débito.
|
O valor também poderá ser personalizado por condomínio, como veremos mais adiante. |
Contrato de Administração
Administração > Condomínio > Contrato de Administração
Para que o cálculo seja feito o campo Tarifa Contas a Pagar Eletrônico deverá estar marcado no contrato.
O valor da tarifa também poderá ser parametrizado por condomínio através do campo Valor ao lado da opção, caso contrário será utilizado o valor indicado no parâmetro 294.
Cálculos Diversos
Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos
Indique a data e referência para o lançamento, selecione a opção Tarifa Cts. Pagar Eletrônico e o período para verificação.
O sistema irá verificar todos os lançamentos de contas a pagar baixados pela forma de pagamento, no período selecionado.
O valor da tarifa será calculado de acordo com a quantidade de lançamentos baixados multiplicada pelo valor indicado no parâmetro ou no cadastro do contrato de administração do condomínio.
|
O lançamento será feito somente se tiver a indicação do grupo de saldo e conta no cadastro do parâmetro 294. Se o campo valor no cadastro do parâmetro for zero, a tarifa será debitada somente se o mesmo estiver indicado no cadastro do condomínio. O sistema não debita a tarifa duas vezes, para que o valor seja recalculado o lançamento anterior deverá ser excluído. |
|
Por padrão o lançamento será feito em conta corrente, porém dependendo do Parâmetro 185 – Calcs. Divs. Ct. Pag o lançamento também poderá ser feito em contas a pagar. |
Tarifa Contas a Pagar
A Tarifa de Contas a Pagar é cobrada a cada evento de contas a pagar baixado, desde que a conta utilizada para o lançamento forme base para o cálculo.
Parâmetro
Tabelas Gerais > Informações > Parâmetros
O Parâmetro 204 – Tar. Cts.Pagar determina o valor, grupo de saldo e conta que serão utilizados para fazer o lançamento do débito.
|
O valor também poderá ser personalizado por condomínio, como veremos mais adiante. |
Contrato de Administração
Administração > Condomínio > Contrato de Administração
Para que o cálculo seja feito o campo Tarifa Contas a Pagar deverá estar marcado no contrato.
O valor da tarifa também poderá ser parametrizado por condomínio através do campo Valor ao lado da opção, caso contrário será utilizado o valor indicado no parâmetro 204.
Cadastro de Conta
Financeiro > Tabelas > Conta
Para que o cálculo seja feito o campo Tar.Cts.Pagar deverá estar marcado no cadastro da conta que foi utilizada no lançamento de contas a pagar.
|
Mesmo que o cálculo esteja habilitado no contrato de administração, ele será feito somente se a conta utilizada para o lançamento em contas pagar formar base de cálculo. |
Cálculos Diversos
Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos
Indique a data e referência para o lançamento, selecione a opção Tarifa Cts. Pagar e o período para verificação.
O sistema irá verificar todos os lançamentos de contas a pagar baixados de acordo com a conta utilizada no lançamento, no período selecionado.
O valor da tarifa será calculado de acordo com a quantidade de lançamentos baixados multiplicada pelo valor indicado no parâmetro ou no cadastro do contrato de administração do condomínio.
|
O lançamento será feito somente se tiver a indicação do grupo de saldo e conta no cadastro do parâmetro 204. Se o campo valor no cadastro do parâmetro for zero, a tarifa será debitada somente se o mesmo estiver indicado no cadastro do condomínio. O sistema não debita a tarifa duas vezes, para que o valor seja recalculado o lançamento anterior deverá ser excluído. |
|
Por padrão o lançamento será feito em conta corrente, porém dependendo do Parâmetro 185 – Calcs. Divs. Ct. Pag o lançamento também poderá ser feito em contas a pagar. |
Tarifa Retenção
A Tarifa de Retenção é cobrada a cada evento de retenção de imposto ligado ao contas a pagar baixado, desde que tenha sido feita a retenção de impostos federais (Ex. PIS, COFINS, CSLL, etc.).
O valor cobrando será determinado por uma faixa de quantidade de retenções no período, essa faixa poderá ser configurada como veremos mais adiante.
Parâmetro
Tabelas Gerais > Informações > Parâmetros
O Parâmetro 205 – Tar. Retenção determina o grupo de saldo e conta que serão utilizados para fazer o lançamento do débito.
|
O valor também poderá ser personalizado por condomínio, como veremos mais adiante. |
Contrato de Administração
Administração > Condomínio > Contrato de Administração
Para que o cálculo seja feito o campo Tarifa Retenção Cts. Pagar deverá estar marcado no contrato.
O valor da tarifa também poderá ser parametrizado por condomínio através do campo Valor ao lado da opção, desde que a opção Valor Fixo esteja marcado.
|
Ao marcar a opção Valor Fixo o sistema não aplicará o cálculo de acordo com a faixa de retenção, cobrando o valor determinado no contrato. |
Faixas de Retenção
Financeiro > Contas a Pagar > Tarifa Retençao
Para que o calculo seja feito as faixas de quantidade de retenção e seus valores deverão ser configurados nessa tabela, conforme o exemplo acima.
|
Mesmo que o cálculo esteja habilitado no contrato de administração, se as faixas de retenção não forem configuradas o débito não será feito. |
Cálculos Diversos
Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos
Indique a data e referência para o lançamento, selecione a opção Tarifa Retenção Cts. Pagar e o período para verificação.
O sistema irá verificar todos os lançamentos de contas a pagar de acordo com a faixa de retenção, baixados no período selecionado.
O valor da tarifa será calculado de acordo com a quantidade de retenções, aplicando o valor indicado na faixa de retenção configurada ou valor indicado no cadastro do contrato de administração do condomínio, caso a opção Valor Fixo esteja marcada.
|
O lançamento será feito somente se tiver a indicação do grupo de saldo e conta no cadastro do parâmetro 205. O sistema não debita a tarifa duas vezes, para que o valor seja recalculado o lançamento anterior deverá ser excluído. |
|
Por padrão o lançamento será feito em conta corrente, porém dependendo do Parâmetro 185 – Calcs. Divs. Ct. Pag o lançamento também poderá ser feito em contas a pagar. |
Tarifa Retenção INSS
A Tarifa de Retenção de INSS é cobrada a cada evento de retenção de imposto ligado ao contas a pagar baixado, desde que tenha sido feita a retenção de INSS.
O valor será determinado por uma faixa de quantidade de retenções no período, essa faixa poderá ser configurada como veremos mais adiante.
|
Serão consideradas retenções de INSS tanto de fornecedores pessoa física (Autônomos), quanto de pessoa jurídica. |
Parâmetro
Tabelas Gerais > Informações > Parâmetros
O Parâmetro 257 – Tar.Retencao Inss determina o grupo de saldo e conta que serão utilizados para fazer o lançamento do débito.
|
O valor também poderá ser personalizado por condomínio, como veremos mais adiante. |
Contrato de Administração
Administração > Condomínio > Contrato de Administração
Para que o cálculo seja feito o campo Tarifa Retenção Cts. Pagar INSS deverá estar marcado no contrato.
O valor da tarifa também poderá ser parametrizado por condomínio através do campo Valor ao lado da opção, desde que a opção Valor Fixo esteja marcado.
|
Ao marcar a opção Valor Fixo o sistema não aplicará o cálculo de acordo com a faixa de retenção, cobrando o valor determinado no contrato. |
Faixas de Retenção
Financeiro > Contas a Pagar > Tarifa Retenção INSS
Para que o cálculo seja feito as faixas de quantidade de retenção e seus valores deverão ser configurados nessa tabela, conforme o exemplo acima.
|
Mesmo que o cálculo esteja habilitado no contrato de administração, se as faixas de retenção não forem configuradas o débito não será feito. |
Cálculos Diversos
Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos
Indique a data e referência para o lançamento, selecione a opção Tarifa Retenção Cts. Pagar - INSS e o período para verificação.
O sistema irá verificar todos os lançamentos de contas a pagar baixados de acordo com a faixa de retenção, no período selecionado.
O valor da tarifa será calculado de acordo com a quantidade de retenções, aplicando o valor indicado na faixa de retenção configurada ou valor indicado no cadastro do contrato de administração do condomínio, caso a opção Valor Fixo esteja marcada.
|
O lançamento será feito somente se tiver a indicação do grupo de saldo e conta no cadastro do parâmetro 257. O sistema não debita a tarifa duas vezes, para que o valor seja recalculado o lançamento anterior deverá ser excluído. |
|
Por padrão o lançamento será feito em conta corrente, porém dependendo do Parâmetro 185 – Calcs. Divs. Ct. Pag o lançamento também poderá ser feito em contas a pagar. |
























